Procedimentos
Este capítulo possui procedimentos para solucionar chamados relacionados ao Módulo Empenho.
Altera Item do Empenho para Serviço
Chamado de referência: #2024051339
1 - MUNICIPIO DE NITEROI > DB:FINANCEIRO > Empenho > Consultas > Consulta Empenho
Verificar o código do material na aba "Itens do Empenho"
1 - MUNICIPIO DE NITEROI > DB:PATRIMONIAL > Compras > Cadastros > Materiais/Serviços > Alteração
Rotina de conferência, observando-se que o campo "Serviço" está como "Sim".
1 - MUNICIPIO DE NITEROI > DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidação sem Ordem de Compra
Campo quantidade entregue em aberto, mesmo sendo um serviço
1 - MUNICIPIO DE NITEROI > DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Altera Item do Empenho para Serviço
Processar essa rotina para que o sistema considere o controle por "Valor Entregue", bloqueando o campo "Quantidade entregue".
Vinculação de Natureza de Despesa
Chamado referência: #2024061713
Aviso que aparece ao usuário:
O caso em questão não trata-se de erro sistêmico, mas sim de uma questão de configuração.
Plano de Contas Orçamentário - nesse caso, não havia cadastro na Instituição 4 e reduzido 89658.
Dessa forma, a solução é corrigir o cadastro faltante no Plano de Contas Orçamentário afim, de vincular a conta PCASP ao Plano de Contas.
Procedimento:
DB:FINANCEIRO > Empenho > Consultas > Consulta Empenho
Pegar o desdobramento e Fonte de Recurso
1 - ONTEM-MUNICIPIO DE NITEROI > DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas Orçamentário > Alteração
Adicionar ao Plano de Contas a instituição em questão com a fonte de recurso referida
Após esta alteração o sistema permite a liquidação do empenho sem mais complicações.